质量体系内审计划3篇

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质量体系内审计划3篇

(338字)

审核目的:根据公司质量手册和程序文件要求,对正在运行的质量体系进行定期评价,检查质量体系运行是否持续有效,并为质量管理体系的改进提供依据。

审核依据:1、so9001:20xx不适用条款:2、公司质量管理体系文件、相关制度;3、适用的法律、法规;4、产品标准、产品认证规定等

审核范围:审核对象:质量管理工作各职能部门 本次审核涉及的产品有:xx

审核安排:审核时间:若有特殊情况,审核时间可延迟,合理安排审核时间及人员,一星期内必须完成审核。

审核策划:1、总经理任命审核组长;2、审核组长组建审核小组,策划审核安排和过程;3、组织内部审核,原则上审核员不得审核自身工作;4、完成审核报告,发出不符合项报告;5、验证不符合项整改措施和效果,封闭不符合项。

编制: xx 审核:xx 批准:xx

篇二:年度内部质量管理体系审核计划(527字)

审核目的:按策划的时间间隔进行内部质量管理体系审核,验证公司质量管理体系与审核准则的符合程度,确定其实施的有效性,发现不合格采取纠正措施,实现持续改进,迎接中国方圆标志认证中心来公司监督审核.

审核范围:本公司锤式破碎机的生产制造、维修服务和煤矿用截齿、煤机配件的生产,本公司所属有关职能部门和生产车间,以及采用的gb19001-XX标准

审核依据:1、gb19001-XX标准;2、公司质量管理体系文件;3、适用法律法规及行业管理规定;4、合同或其他

审核组:xxxxx

审核频次及时间安排:一、审核频次1、本公司质量管理体系在XX年4月下旬进行第一次内审。2、在方园认证中心监督审核通过后进行第二次内审。二、审核方式和方法1、本年度的内部质量管理体系审核采用集中式的审核方法进行审核;2、审核时按部门进行,对本部门归口管理和实施的标准条款重点进行审核,在审核时关注相关条款的审核;3、在审核过程中采取随机抽样方法进行审核;4、审核中采用过程审核方法进行审核。三、对审核的要求1、审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性;2、参加审核的审核员不得审核自己的工作。

发放范围:公司领导和各有关部门

备注:xx 批准:xx 审核组长:xx年xx月xx日

篇三:质量体系内审现场审核计划 (442字)

被审核部门名称:生产科

内审目的:检查质量体系运行的符合性、有效性,保证质量体系正常运行。

内审日期

内审地点:生产科

内审组成员:张海燕凡亭亭吴晓凤

内审工作安排:

日期时间

8:30~8:40预备会议

8:40~8:50首次会议

1、参加首次会议人员签到2、内审工作:①内审组长介绍成员及分工,被审核方介绍有关人员②内审组长介绍审核依据、程序、方法、要求等③被审核方介绍体系建立和运行的基本情况、确认准备工作,并指定联络员

8:50~9:00现场参观

9:00~11:00软、硬件组分别进行现场审核工作

11:00~11:10内审组内部交流沟通,提出审核初步意见。

11:10~11:20内审组与被审核方沟通意见,形成审核意见和结论

11:20~11:30

末次会议1、参加末次会议人员签到2、内审组长宣布内审意见、结论3、内审组其他成员补充4、被审核方对审核工作的表态5、内审组成员、有关人员在《内审报告》上签字。

内审计划编制人:xx内审组长: xx日期:xx年xx月xx日

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质量体系内审计划 3 篇 (338 字) 审核目的:根据公司质量手册和程序文件要求,对正在 运行的质量体系进行定期评价,检查质量体系运行是否持续 有效,并为质量管理体系的改进提供依据。

审核依据:1、so9001:20xx 不适用条款:2、公司质量 管理体系文件、相关制度;3、适用的法律、法规;4、产品 标准、产品认证规定等 审核范围:审核对象:质量管理工作各职能部门 审核涉及的产品有:xx 本次 审核安排:审核时间: 若有特殊情况, 审核时间可延迟, 合理安排审核时间及人员,一星期内必须完成审核。

审核策划:1、总经理任命审核组长;2、审核组长组建 审核小组,策划审核安排和过程;3、组织内部审核,原则 上审核员不得审核自身工作;4、完成审核报告,发出不符 合项报告;5、验证不符合项整改措施和效果,封闭不符合 项。

编制: xx 审核:xx 批准:xx 篇二:年度内部质量管理体系审核计划(527 字) 审核目的:按策划的时间间隔进行内部质量管理体系审 核,验证公司质量管理体系与审核准则的符合程度,确定其 实施的有效性,发现不合格采取纠正措施,实现持续改进, 迎接中国方圆标志认证中心来公司监督审核. 审核范围:本公司锤式破碎机的生产制造、维修服务和 煤矿用截齿、煤机配件的生产,本公司所属有关职能部门和 生产车间,以及采用的 gb19001-XX 标准 审核依据:1、gb19001-XX 标准;2、公司质量管理体 系文件;3、适用法律法规及行业管理规定;4、合同或其他 审核组:xxxxx 审核频次及时间安排:一、审核频次 1、本公司质量管 理体系在 XX 年 4 月下旬进行第一次内审。

2、在方园认证中 心监督审核通过后进行第二次内审。

二、 审核方式和方法 1、 本年度的内部质量管理体系审核采用集中式的审核方法进 行审核;2、审核时按部门进行,对本部门归口管理和实施 的标准条款重点进行审核,在审核时关注相关条款的审核; 3、在审核过程中采取随机抽样方法进行审核;4、审核中采 用过程审核方法进行审核。

三、对审核的要求 1、审核的实 施应确保审核过程的客观性和公正性;2、参加审核的审核 员不得审核自己的工作。

发放范围:公司领导和各有关部门 备注:xx 批准:xx 审核组长:xx 年 xx 月 xx 日 篇三:质量体系内审现场审核计划 (442 字) 被审核部门名称:生产科 内审目的:检查质量体系运行的符合性、有效性 ,保证 质量体系正常运行。

内审日期 内审地点:生产科 内审组成员:张海燕凡亭亭吴晓凤 内审工作安排: 日期时间 8:30~8:40 预备会议 8:40~8:50 首次会议 1、参加首次会议人员签到 2、内审工作:①内审组长介 绍成员及分工,被审核方介绍有关人员②内审组长介绍审核 依据、程序、方法、要求等③被审核方介绍体系建立和运行 的基本情况、确认准备工作,并指定联络员 8:50~9:00 现场参观 9:00~11:00 软、硬件组分别进行现场审核工作 11:00~11:10 内审组内部交流沟通,提出审核初步意 见。

11:10~11:20 内审组与被审核方沟通意见,形成审核 意见和结论 11:20~11:30 末次会议 1、参加末次会议人员签到 2、内审组长宣布 内审意见、结论 3、内审组其他成员补充 4、被审核方对审 核工作的表态 5、内审组成员、有关人员在《内审报告》上 签字。

内审计划编制人:xx 内审组长: xx 日期:xx 年 xx 月 xx 日


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